adozona.hu
Adomány
http://adozona.hu/kerdesek/2022_7_22_Adomany_pfq
Adomány
Tisztelt Szakértő! Egy cégcsoport egyik tagja tárgyieszköz-értékesítésből nagyobb összegű bevételhez jut. Az lenne a terve, hogy az azonos tulajdonosi körrel rendelkező másik cégnek véglegesen átadott pénzeszköz formájában átadna egy nagyobb összeget. Az átadó cég taoalany, a fogadó cég kiva hatálya alá tartozik. Az átadó cég a ráfordításként elszámolt összeget taoalap-növelő tételként venné figyelembe. Kivás cégnél ez elvileg nem jelentene adóztatandó tételt, ha jól gondolom. Az lenne a kérdésem, hogy van-e ilyen gazdasági eseményre lehetőség? Jól gondolom-e ennek az adóztatási folyamatát? Áfa szempontjából számít-e az összeget fogadó félnél egy esetleges adóellenőrzéskor, hogy áfaköteles bevételnek tekintik? Illeték szempontjából van-e esetleg fizetni való? Szükséges-e az ügyletet bárhol bejelenteni?