Hozzászólások 0

Különbözeti áfa

Tisztelt Szakértő! Ha egy kft. a különbözeti adózást választja és vásárol továbbértékesítés céljából személygépkocsit (szintén különbözeti adózás alatt álló cégtől) tegyük fel 2 000 000 Ft-ért, és Magyarországon tovább értékesíti 2 500 000 Ft-ért magánszemélynek, akkor a számlán ezt hogy szerepeltetem? 2 000 000 Ft mint K.AFA. és a másik soron lesz a bruttó 500 000 Ft áfás tételként? Illetve ha veszteséggel értékesíti, mondjuk 1 500 000 Ft, akkor csak ez az összeg szerepel a számlán K.AFA szerinti adózással? Válaszát előre is köszönöm.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

Előfizetési csomagajánlataink:


 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
2022 január
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs