adozona.hu
Reprezentációs költség adózása
http://adozona.hu/kerdesek/2019_9_3_Reprezentacios_koltseg_adozasa_lkv
Reprezentációs költség adózása
A cég vendégül látja néhány üzleti partnerét, mely mely étel-italfogyasztás költségeként jelenik meg a számlán. Tudomásom szerint a bruttó végösszeg 1,18-szorosa az adó- és közteher alapja. A cég a kisvállalati adó alanya. Így az 1./ kérdésem: a 15% szja-n felül 17,5% szocho-t, vagy 13% kiva-t kell-e fizetni? Vagy egyiket sem? Feltételezem, ez túl jó volna. 2./ kérdésem: elszámolható-e vállalkozáson kívüli költségnek, a számla bruttó végösszegének 13%-át kivaként bevallva-befizetve? 3./ kérdés: elszámolhatja-e az ügyvezető saját kiadásként? Papíron befizeti a cégkasszába, mivel a cég bankszámlán utalt a szállítói számla kibocsátójának. Abban a reményben tenné ezt, hogy így semmi adó, járulék, a befizetett pénzt pedig rögtön kiveszi például személygépkocsi-használatként. Jogszerűek-e, helytállóak-e az általam felsoroltak? Segítségüket előre köszönöm. Tisztelettel: Kisházi Sándor