• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Láncügylet

Tisztelt Szakértő! Magyarországi EU-s adószámmal rendelkező „A” Kft. német „B” GmbH. vevőjének terméket értékesít, amit „B” szintén németországi „C” GmbH. vevőjének közvetlenül fuvaroz. A fuvart „A” Kft. szervezi. Számlázás során véleményem szerint a fuvarral érintett értékesítés mentes, tehát " „A” belüli adómentes értékesítést számláz „B”-nek, aki német áfás számlát állít ki „C” felé. Helyes ez az elgondolás? Köszönettel.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 március
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31