• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Külföldi partner belföldre történő értékesítésének áfája

Tisztelt Szakértő! Külföldi EU-s adószámmal rendelkező partnerünk rendelt árut belföldi áfaalany társaságtól. Mivel a terméket a külföldi partner Magyarországon történő munkavégzéséhez szállítottuk, belföldi rendeltetési helyre, ezért 27%-os áfát számítottuk fel az értékesítés után. Parnerünk kérte, hogy javítsuk a számlát, mivel nem vagyunk jogosultak áfát felszámítani az értékesítés után. Kérjük szakértői válaszát, hogy helyesen jártunk-e el a termékértékesítés áfával történő számlázásakor. Köszönettel.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5