adozona.hu
DDP paritású vámhatározat könyvelése II.
http://adozona.hu/kerdesek/2021_3_30_DDP_paritasu_vamhatarozat_konyvel_cyi
0
DDP paritású vámhatározat könyvelése II.
Tisztelt Szakértő! Korábbi kérdésemre válaszolva megírta, hogy a magyar cég nyilatkozattevőként kapja a vámhatározatot, akkor is, ha nem ő a megfizetéséért felelős, tehát nem ő az adós. Eddig tudom követni. Amennyiben ezt a beérkező vámhatározatot lekönyvelem (pl.: vám T82 - K465, és áfa T368 - K465), de ki nem mi fizettük (az adós, az angol cég, és rendezte is), akkor mivel szemben tudom rendezni a 368 és 465 főkönyvi számokat? Levonásba helyezhetem azt az áfát, amit nem mi fizettünk meg? Elnézést, ritkán vagyok ilyen értetlen. Köszönöm segítségét!