Hozzászólások 0

Katás számlázás külföldi ügylet esetén

Egyik ügyfelem egy svédországi táplálékkiegészítőt forgalmazó cég partnere több éve. A partneri munkáért jutalékot ír elő a cég, amit mi akkor kérünk kifizetni, amikor nekünk jó. A cégnek tudomásom szerint nincs Magyarországi fiókja. Az eddig euróban rögzített jutalékból ebben az évben kifizettetnénk 4000 eurónak megfelelő forintösszeget. Nem kapcsolt felekről van szó. Kérdéseim 1.) A jutalék igénybe vevője kataalany. A jövedelme 12 millió alatt lesz. A fenti ügylet miatt terheli-e 40 százalékos kata? 2.) Ezzel kapcsolatban van-e bármilyen bejelentési, adóbevallási és -fizetési, illetve nyilvántartási kötelezettség? Ez mikor esedékes? Milyen bevallás, melyik sorába kell beállítani? 3.) A kivenni kívánt 4000 euró elszámolásának mi lesz a dokumentuma? Ki állítja ki a számlát? Mit kell ráírni a számlára? 4.) Ha be kell adni áfabevallást, mely sorokba, milyen összegben kell beállítani? Egy évben egy hónapban van bevétel, ez évben novemberben? A következő évtől kell bevallást beadni minden hónapban, akkor is, ha nincs bevétel ebből, vagy megint csak abban az egy hónapban, amikor van? Szakértői válaszukat megköszönve. Preilné


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

Előfizetési csomagajánlataink


 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2022 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs