• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Vendéglátás számlázása EU-ba

Tisztelt Szakértő! Éttermi vendéglátással foglalkozó adózó Szlovákiába kitelepül. Catering szolgáltatást nyújt a Szlovákiában letelepedett, nemzetközi adószámmal is rendelkező vállalkozásnak. Kérdésem, hogy abban az esetben, ha a szlovákiai vállalkozó saját munkavállalói részére veszi igénybe a szolgáltatást, akkor is Szlovákia a teljesítési helye? Milyen áfakulccsal kell kiállítani a számlát? Ha továbbszámlázásra kerül a szolgáltatás és nem a szlovákiai megrendelő a végső felhasználó, akkor áfamentesen kell kiállítani a számlát, feltüntetve a "fordított adózás" kifejezést, illetve az "áfa területi hatályán kívüli" kifejezést? Köszönettel, DÉ


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

Előfizetési csomagajánlataink:


 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
2020 február
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close