• Köves Pál
Hozzászólások 0

Angol áfa – kérdések

Tisztelt Szakértők! Két témával fordulok önökhöz: A) Cégünk közösségi adószámmal rendelkező vállalkozás, közösségen belüli országban, közösség adószámmal rendelkező adóalanytól (Angliában) helyiséget bérel. Az angol partner VAT (20%)-tal növelt összegről állította ki a számláját a magyar cégünk felé. Társaságunk magyar adóalany, nincs telephelye más közösségen belüli országban. Kérdésem: hogyan számlázza a bérleti díjat az angol adóalany társaságunknak? B) Cégünk, közösségi adószámmal rendelkező vállalkozás, angol magánszemélytől kapott számlát. Az angol magánszemély VAT (20%)-ot tüntetett fel a számláján. Kérdéseim: 1) Amennyiben helyesen állította ki, hogyan kezeljük? (könyvelés, bevallás) 2) Amennyiben helytelenül, akkor hogyan kezeljük? (könyvelés, bevallás) Válaszukat előre is köszönöm. Tisztelettel: Szabó Krisztina


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

Előfizetési csomagajánlataink:


 

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
2020 február
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close