Hozzászólások 0

Láncértékesítés EU-n kívüli országból

Tisztelt Adózóna! Az alábbi áfakérdésben kérném a segítségüket. Cégünk Belorussziából hozott be egy terméket, amelyet a belarusz anyacég először a lengyel leányvállalatának értékesített, majd a lengyel cég számlázta ki a terméket a cégünknek. A szállítást a belarusz cég intézte közvetlenül a mi cégünk felé. A vámhatározat a cégünk nevére szól. A lengyel cég adómentesen értékesített felénk. A kérdés az, hogy az importáfát ilyenkor is az áfabevallás 70. sorában kell-e feltüntetni? A lengyel cég adómentes számláját hol kell szerepeltetni az áfabevallásban? Itt ugye nincs szó közösségi beszerzésről, annak ellenére sem, hogy közvetlenül a lengyel cég számlázott felénk?


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1