• Névtelen kérdező
Hozzászólások 0

Ügyvezetői konferencia

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdéssel kapcsolatban kérném segítségét. Cégünk tulajdonosai és a cégcsoport ügyvezetői Magyarországon tartják az éves megbeszélésüket/találkozójukat. Ennek keretében vállalatunkat is meglátogatják, de alapvetően ez a rendezvény nem kapcsolódik a vállalat gazdasági tevékenységéhez. Az étkezési és utazási (taxi) költségeket a magyar cég (áfa, és közösségi adóalany) fizeti és megállapodás alapján továbbhárítja a tulajdonos vállalat (közösségi adóalany) részére. Hogyan számolhatóak el helyesen ezek a költségek a magyar vállalatnál? Tekinthetőek ezek a költségek átterhelésnek, vagy továbbszámlázásnak, ha továbbszámlázás, akkor azt hogyan tudjuk helyesen számlázni, illetve ezek után a közterheket meg kell-e fizetni Magyarországon? Válaszát tisztelettel köszönöm!


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5