• BSPL Alpha Kft. BSPL Alpha Kft.
Hozzászólások 0

Bor továbbszámlázása

Tisztelt Szakértő! A következő kérdésben kérem segítségét. Egy kft. vásárolt 400 üveg bort, melyből 100 üveget a saját ügyfeleinek fog karácsonyi ajándékként adni. Ezt reprezentációként elszámoljuk és adóztatjuk. A többi 300-at tovább értékesíti külföldi (EU-n belüli) anyacégének, amely szintén a saját ügyfeleinek fogja karácsonyi ajándékba adni. A kft. fő tevékenysége vegyes termékkörű nagykeresekedelem. Kérdésem arra irányul, hogy milyen módon számlázhaja tovább a 300 üveg bort az anyacégének? Van-e valamilyen speciális előírás az alkoholos ital értékesítésére vonatkozóan? Nettó értéken vagy bruttó értéken számlázza-e tovább, illetve szabadon megállapíthatja-e az eladási árat? Kontírozás szempontjából 814-re kell-e könyvelni, annak ellenére, hogy nem az ital nagykereskedelem a fő tevékenysége? A továbbértékesített bor áfája értelmezésem szerint levonható, de erre vonatkozóan is szeretnék megerősítést kérni. Segítségét előre is köszönöm.


A folytatáshoz előfizetés szükséges.
Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is.

 

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
VIDEÓ
2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2