adozona.hu
Eltérő tagállamban teljesülő import bizonylatolása és bevallása
http://adozona.hu/kerdesek/2016_6_14_Eltero_tagallamban_teljesulo_impo_pgx
Eltérő tagállamban teljesülő import bizonylatolása és bevallása
Az áru USA-ból érkezik, az importáló magyar cég. Áru Németországba érkezik, a vámkezelés, vámoltatás szintén Németországban teljesül. A vámoltató az importőr nyilatkozata alapján egy vám-adó képviselő, de nem magyar, hanem német német cég (magyar cég nincs bejelentkezve). Vámolás után az áru Magyarországra el lett szállítva (a magyar importőr vevőjének kiszámlázva a magyar áfa szerint). A kérdésem a bejövő oldallal kapcsolatos: a német képviselő azt mondja, ő számol el a német adóhatósággal, a magyar félnek vám- és ad óhatározatot küldött (ebben vámösszeg és felfüggesztett adófizetés megjelölve, mely a magyar szabályokból kiindulva a kiszállítás igazolása után törlésre kerül, az import adómentes lesz) + küldött egy számlát, melyben a vám és az ő ügyintézési költsége szerepel, valamint a vámkezelésre, az adóhatározatra hivatkozás, mihez kapcsolódik. Kérdésem, 65-ben és A60-ban hova, milyen kóddal, és kinek az adószámával kell feltüntetni? A NAV azt mondta, ez közösségi beszerzés, a német lesz az A60-ban feltüntetve (kell K kód?), a 65-ben közösségi beszerzés, fizetés vámhatározat dátumával, levonás? Mi alapján vonhatom le a közösségi beszerzés áfáját, ő nem fog számlázni felém, a vám, a határozat, a számla hivatkozás ( a vámhatározaton) van kizárólag. Ez elég? És be kell-e írni az adómentes termékimport sorba is? Sajnos ahány irányban tettem fel a kérdést, annyiféle választ kaptam. Köszönöm